欧美日韩在线观看区一二,精品中文字幕制服中文,黄页网站免费男人观看,国产欧美一区二区三区视频

當前位置: 外文局 > 通知公告
中國外文局2016年部門預算
發(fā)布時間:2016-03-22    來源:中國外文局
[字體:]

第一部分:中國外文局概況

一、主要職能

中國外文出版發(fā)行事業(yè)局(以下簡稱外文局)是中央所屬事業(yè)單位,是承擔黨和國家書刊網(wǎng)絡對外宣傳任務的新聞出版機構(gòu)。主要職責如下:

(一)貫徹執(zhí)行中央有關對外宣傳的方針、政策,總體規(guī)劃對外書刊的出版、印刷、發(fā)行以及互聯(lián)網(wǎng)、輿情研究、對外翻譯等業(yè)務工作。

(二)規(guī)劃、管理本系統(tǒng)書刊進出口和音像制品出口業(yè)務,組織參加有關書刊國際展覽。

(三)根據(jù)書刊對外宣傳需要,開展多種形式的國際合作與交流,規(guī)劃、管理本系統(tǒng)國際合作出版發(fā)行和中外文版權交易。

(四)管理本系統(tǒng)聘請的外國專家和外籍工作人員;規(guī)劃、籌建和管理本系統(tǒng)在海外派出機構(gòu)。

(五)統(tǒng)一管理全局事業(yè)、基建經(jīng)費的預算、申報、使用、結(jié)算和審計,審核、監(jiān)督局屬企業(yè)財務。

(六)根據(jù)干部管理權限,負責全局干部人事工作;受人事部委托,負責組織全國翻譯系列高級專業(yè)技術職務任職資格的考試評審工作。

(七)完成中共中央各相關部門交辦的其他工作。

二、部門預算單位構(gòu)成

外文局部門預算包括外文局本級預算和局屬單位預算。納入外文局2016年部門預算編制范圍的單位如下:

第二部分:中國外文局2016年部門預算表

(見部門公開表1-8)


第三部分:中國外文局2016年部門預算情況說明

一、關于外文局2016年財政撥款收支預算情況的總體說明

外文局2016年財政撥款收支總預算43,751.28萬元。收入全部為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款,包括:一般公共預算當年撥款收入43,239.57萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)511.71萬元;支出包括:文化體育與傳媒支出41,124.57萬元、住房保障支出2,626.71萬元。

二、關于中國外文局2016年一般公共預算當年財政撥款情況說明

(一)一般公共預算當年財政撥款規(guī)模變化情況。

中國外文局2016年一般公共預算當年財政撥款43,239.57萬元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少6,009.63萬元,減少12.20%。

(二)一般公共預算當年財政撥款結(jié)構(gòu)情況。

文化體育與傳媒(類)支出40,624.57萬元,占93.95%;住房保障(類)支出2,615萬元,占6.05%。

(三)一般公共預算當年財政撥款具體使用情況。

1.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)行政運行(項)2016年預算數(shù)為2,722.82萬元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加97.79萬元,增長3.73%。主要原因是按照有關規(guī)定,人員經(jīng)費及公用經(jīng)費定額標準提高,相應增加支出。

2.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)一般行政管理事務(項)2016年預算數(shù)為2,971.38萬元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加1,394.10萬元,增長88.39%。主要原因是相關支出所列科目調(diào)整,原在出版發(fā)行(項)支出調(diào)整到本科目列支。

3.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)機關服務(項)2016年預算數(shù)為1,759.82萬元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加577.01萬元,增長48.78%。主要原因是辦公區(qū)修繕工作任務增加,相應增加支出。

4.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)出版發(fā)行(項)2016年預算數(shù)為29,549.34萬元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少3,480.63萬元,下降10.54%。主要原因是相關支出所列科目調(diào)整,由本科目轉(zhuǎn)列一般行政管理事務(項)。

5.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)其他新聞出版廣播影視(項)2016年預算數(shù)為3,482.21萬元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加457.10萬元,增長15.11%。主要原因是按照有關規(guī)定,事業(yè)單位人員經(jīng)費標準提高,相應增加支出。

6.文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出(款)宣傳文化發(fā)展專項支出(項)2016年預算數(shù)為139萬元,與2015年執(zhí)行數(shù)持平。

7.文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出(款)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出(項)2016年預算數(shù)為0萬元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少5,200萬元,減少100%。主要是2015年預算執(zhí)行中追加安排了文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金支出。

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2016年預算數(shù)為1,550萬元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加150萬元,增長10.71%。主要是2016年住房公積金繳存基數(shù)增加。

9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)2016年預算數(shù)為315萬元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少5萬元,下降1.56%。主要是按照盤活存量資金的要求,加大結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金消化力度,2016年動用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金安排,財政撥款預算相應減少。

10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)2016年預算數(shù)為750萬元,比2015年執(zhí)行數(shù)持平。

三、關于中國外文局2016年一般公共預算基本支出情況說明

中國外文局2016年一般公共預算基本支出12,283.41萬元,其中:

人員經(jīng)費10,777.28萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出;

日常公用經(jīng)費1,506.13萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車購置費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

四、關于外文局2016年“三公”經(jīng)費預算情況說明

外文局2016年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為544.30萬元,其中:因公出國(境)費290.05萬元,公務用車購置費39萬元,公務用車運行費145.78萬元,公務接待費69.47萬元。

2016年“三公”經(jīng)費比2015年增加12萬元,其中:因公出國(境)費及公務用車運行費與2015年持平,公務用車購置費增加39萬元為新增兩輛公務用車,公務接待費減少27萬元。

五、關于外文局2016年政府性基金預算支出情況說明

外文局沒有用政府性基金預算撥款安排的基本支出和項目支出,故本表無數(shù)據(jù)。

六、關于中國外文局2016年收支預算情況的總體說明

收入包括:上年結(jié)轉(zhuǎn)、財政撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額;支出包括:文化體育與傳媒支出、住房保障支出等。中國外文局2016年收支總預算48,581.52萬元。

七、關于中國外文局2016年收入預算情況說明

中國外文局2016年收入預算48,581.52萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)550.71萬元,占1.13%;財政撥款收入43,239.57萬元,占89%;事業(yè)收入1,325.26萬元,占2.73%;事業(yè)單位經(jīng)營收入1,448.83萬元,占2.98%;其他收入2,017.15萬元,占4.15%。

八、關于中國外文局2016年支出預算情況說明

中國外文局2016年支出預算48,581.52萬元,其中:基本支出15,490.70萬元,占31.89%;項目支出33,090.82萬元,占68.11%。

九、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經(jīng)費情況說明

2016年外文局本級參公管理事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算796.52萬元,比2015年年初預算財政撥款增加7.28萬元,增長0.97%。主要是因為公用經(jīng)費定額標準提高。

(二)政府采購情況說明

2016年政府采購財政撥款預算總額2,115.60萬元,其中:政府采購貨物預算572.60萬元;政府采購工程預算10萬元;政府采購服務預算1,533萬元。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2015年6月1日,中國外文局共有車輛53輛。其中:部級領導干部用車1輛;一般公務用車52輛。單位價值200萬元以上大型設備5臺(套)。

2016年部門預算安排新增購置車輛2輛,未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

十、績效目標設置情況

2016年中國外文局一般公共預算撥款項目均實行績效目標管理的,涉及一般公共預算撥款30,956.16萬元;納入績效評價試點的項目1個,涉及一般公共預算撥款1,861萬元。


第四部分:名詞解釋

1.財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在預計用當年“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

9.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)行政運行(項):指參公管理的事業(yè)單位(外文局本級)用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

10.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)一般行政管理事務(項):指參照公務員法管理的事業(yè)單位(外文局本級)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

11.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)機關服務(項):指為中國外文局提供后勤服務的服務中心支出。

12.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)出版發(fā)行(項):指中國外文局下屬出版、發(fā)行單位的業(yè)務支出。

13.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)其他新聞出版廣播影視(項):指中國外文局所屬培訓中心、傳播中心、考評中心及信息中心的業(yè)務支出。

14.文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出(款)宣傳文化發(fā)展專項支出(項):指宣傳文化單位的公益性項目或技術改造、設備更新等支出。

15.文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出(款)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出(項):指中央文化企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理領導小組辦公室安排的用于文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支出。

16.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于90年代中期,在全國機關、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數(shù)為職工本人上年工資。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年中一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼,規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

17.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):指經(jīng)國務院批準,于2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標準提高發(fā)放的補貼,中央在京單位按照在職在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應職級的補貼標準確定,人均月補貼90元。

18.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):根據(jù)《國務院關于進一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設的通知》(國發(fā)[1998]23號)的規(guī)定,從1998年下半年停止實物分房后,房價收入比超過4倍以上地區(qū)對無房和住房未達標職工發(fā)放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業(yè)單位從2000年開始發(fā)放,地方行政事業(yè)單位從1999年陸續(xù)開始發(fā)放,企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳國務院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設部等單位<關于完善在京中央和國家機關住房制度的若干意見>的通知》(廳字[2005]8號)規(guī)定的標準執(zhí)行,京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標準執(zhí)行。

19.“三公經(jīng)費”:納入中央財政預決算管理的“三公經(jīng)費”,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)費:反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費:反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費:反映單位按照規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

20.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。



見部門公開表1-8